Мероприятия

Дата проведения: 24 июня 2019

Налоговая отчетность за первое полугодие 2019 года

Рекомендован: Руководителям организаций, финансовым директорам, налоговым консультантам, аудиторам и специалистам по налоговому и финансовому планированию, главным бухгалтерам организаций, бухгалтерам по налогам.

Цель: дать систематизированное представление о проблемных вопросах исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль в 2019 году, а также вопросам взаимоотношений с налоговыми органами по вопросам представления отчетности, пояснений, документов и проведении налоговых проверок по НДС и налогу на прибыль организаций. При проведении семинара будет представлено более 30 кейсов, раскрывающих методические особенности исчисления данных налогов с учетом позиции налоговых и финансовых органов, а также складывающейся судебной практики..

 

Семинар проводит Куницын Дмитрий Валерьевич - советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.kunitcin-d-v

 

Программа семинара:

1. Важнейшие изменения в налогообложении и налоговом администрировании

- Основные направления налоговой политики на 2019 и последующие годы;

- Публичная деклараций целей и задач Минфина России на 2019 год, утвержденная 02.04.2019;

- Реализация ФНС России концепции очищения бизнес-среды, интернет сервис «Прозрачный бизнес» и новые способы и критерии проверки контрагентов;

- Изменения в налоговом контроле и критерии оценки налоговых рисков, реинжиниринг бизнес-процессов администрирования крупнейших налогоплательщиков;

 - Деятельность стран ОЭСР по противодействию размывания налоговой базы и выводу прибыли из под налогообложения;

- Налогообложение международных холдинговых компаний и российские оффшоры в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 294-ФЗ;

- Обзор важнейших изменений в налогообложении;

- Вопросы применения ставки НДС 20%; - Об изменениях в документальном подтверждении ставки 0% по НДС при экспорте товаров;

- Сокращение срока камеральной проверки и ускоренный порядок возмещения НДС; - НДС при применении ЕСХН (уведомление об освобождении в соответствии с Приказом Минфина России от 26.12.2018 № 286н);

- Новый порядок применения пониженных ставок по налогу на прибыль (Федеральный закон от 27.11.2018 №424-ФЗ);

 

2. Правила оформления счетов-фактур, ведения книг покупок и продаж, а также формирования и представления налоговой отчетности в 2019 году.

- Основные изменения в формах отчетности и порядке ее представления;

- Контрольные соотношения налоговой и бухгалтерской отчетности. Представление пояснений и документов по запросам налоговых органов;

- Новые коды ошибок при выявлении противоречий, несоответствий при перекрестных проверках деклараций по НДС (Письмо ФНС России от 03.12.2018 №ЕД-4-15/23367@);

- Основные изменения в ведении учета по НДС в связи с переходом на ставку 20% (изменения в счетах-фактурах, книгах покупок и продаж, журналах полученных и выставленных сетов-фактур с учетом Постановления Правительства РФ от 19.01.2019 №15, изменения в форматах документов с учетом Приказа ФНС России от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@);

- Изменения в форме декларации по НДС и правилах ее заполнения (Приказ ФНС России от 28.12.2018 №СА-7-3/853@);

- Отдельные вопросы заполнения налоговой декларации НДС налоговыми агентами (письмо ФНС от 19.04.2018 № СД-4-3/7474@). Порядок заполнения раздела 7 Декларации по НДС (письмо от 09.04.2018 №СД-4-3/6748@);

- Сложные  вопросы заполнения декларации по налогу на прибыль (инвестиционный вычет, обособленные подразделения, дивиденды, выплаты иностранцам).

 

3. Вопросы исчисления и уплаты НДС

- Спорные вопросы определения объектов налогообложения и налоговой базы, применения налоговых вычетов, восстановления НДС и ведения раздельного учета;

- Налогообложение операций по передаче имущественных прав, возврате товаров, расторжении договоров, получении субсидий из бюджетов (в том числе с учетом письма ФНС России от 18.01.2019 №СД-4-3/689@), банкротстве организаций;

- Вопросы применения освобождения от НДС отдельных операций;

- Изменения в применении ставок 0 и 10% (постановление Правительства РФ от 30.01.2019 №58, постановление Правительства РФ от 06.12.2018 №1487);

- Основные ошибки в исчислении и уплате НДС.

 

4. Вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль организаций

- Требования к документальному подтверждению расходов, существенные дефекты первичных документов, способы их исправления и отражение в отчетности;

- Признание доходов по отдельным операциям (штрафы, проценты, безвозмездное получение имущества, списание кредиторской задолженности и др.);

- Налоговый учет отдельных видов расходов (амортизация, амортизационная премия и инвестиционный вычет, нормируемые расходы, выплаты иностранным лицам,  учет процентов по займам и кредитам, материальные расходы и расходы на оплату труда, оплата расходов на отдых работников и их семей в России). Вопросы применения пониженных ставок, признания и переноса убытков и др.

- Характерные ошибки в исчислении налога на прибыль и способы их исправления.

 

5. Обзор судебных решений и разъяснений по вопросам налогообложения и налогового администрирования

- Обзоры судебной практики по налоговым спорам (методология налогообложения, контрольная работа, вопросы привлечения к ответственности, необоснованная налоговая выгода и др.) (письмо ФНС России от 16.04.2019 № СА-4-7/7164).

- Неправомерная блокировка счетов (определение Верховного суда РФ 27.03.2019 №304-КГ-18-20452).

- Утрата права на применение УСН и исчисление НДС (определение Верховного Суда РФ от 16.04.2019 №302-КГ18-22744).

- Обзор судебных споров по вопросам государственной регистрации и инициирования процедур банкротства. Вопросы переквалификации активных операций в пассивные доходы по налогу на прибыль (Определение ВС от 07.09.2018 № 309-КН18-6366).

- О злоупотреблениях налоговыми преимуществами, установленными для малого бизнеса (Письмо ФНС России от 29.12.2018 №ЕД-4-2/25984). Вопросы доказывания налоговыми органами схем «дробления бизнеса»

- Обзоры судебной практики по вопросам применения ст. 54.1 Налогового кодекса.

 

Семинар пройдет по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15, офис 725.

Время проведения: с 10-00 до 14-00.

 

Образец договора

Наши реквизиты

 

Стоимость участия в семинаре одного сотрудника - 2600 рублей с НДС.

Стоимость участия для клиентов компании «Локсит» (при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс) - 1 500 рублей с НДС.

 

Для наших подписчиков на журнал «Главная книга» - скидка 5%

Для тех, кто уже был на наших семинарах - скидка 10%*

Внимание, скидки суммируются!!!

_____________________

* кроме сопровождаемых клиентов    

 

Записаться

Мероприятие
Дата семинара
ФИО *
Название организации
ИНН *
Телефон *
Email *
Дополнительная информация

Я хочу получать рассылку о новостях компании и ближайших мероприятиях

 

Заказать комплект

Ваше имя *
Телефон *
Организация *