Мероприятия

Дата проведения: 25 декабря 2018

Налоговые проверки и споры – алгоритм взаимодействия с проверяющими органами. Налоговое планирование и налоговая оптимизация

Цель семинара-практикумарасширить знания, получить дополнительные методы защиты от налоговых органов и свежую практику для решения проблем. И, конечно, ознакомить слушателей с изменениями в налоговом законодательстве!
Авторский семинар-практикум объединяет в себе информацию, которая поможет выйти на новый уровень в ведении бизнеса.

На семинаре Вы узнаете ВСЕ о налоговых проверках: НОВЫЙ подход к налоговому контролю, что именно проверяют налоговые органы - как избежать ошибок и штрафов? Как защитить интересы бизнеса? Как вести свой бизнес спокойно, не опасаясь налоговой службы? Будут также даны практические рекомендации по защите бизнеса в суде. Лектор даст стратегии действий и приемы защиты, которые, несомненно, помогут успешно пройти налоговую проверку. Будут рассмотрены распространённые ошибки, проведен анализ типовых обвинений с учетом последней судебной практики. А так же будут рассмотрены рабочие схемы налоговой оптимизации.

Максимальный эффект достигается при совместном посещении семинара собственником, директором, финансовым директором, главным бухгалтером и юристом.

 

Семинар-практикум проводит Ряховский Дмитрий Иванович (г.Москва) - д.э.н., практикующий налоговый консультант, специалист  в области налоговых рисков и налоговых споров,  управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», первый проректор ИЭАУ, профессор Департамента  налоговой политики и ТТР Финансового университета при Правительстве РФ, член Президентского Совета ИПБ МР, заместитель главного редактора журнала «Вестник профессиональных бухгалтеров», аттестованный преподаватель ИПБ России.

 

В программе:

1. Налоговые проверки. ПРАКТИКУМ:

- Правила общения с ИФНС и МВД.

- Предпроверочный анализ- как избежать последствий. Инструменты недопущения проверки.

- Камеральная проверка 2018. Ожидаемые тренды 2019 года

- Пояснения в ИФНС- практические советы.

- Особенности представление документов в ИФНС и МВД.

- Особенности информационной безопасности при проведении проверок.

- Работа с сотрудниками и уволенными сотрудниками- особенности.

- Свидетели и их роль в налоговом споре.

- Выездная проверка 2018.

- Проверки МВД.

- Нестандартные приемы выявления налоговых правонарушений ИФНС.

- Стратегическое планирование при проведении проверки.

- ПРЕДЕЛЫ компетенций проверяющих.

- Особенности привлечения специалистов.

- Выемка документов - что необходимо знать?

- Экспертиза как инструмент доказательства и опровержения доказательств.

- Иные мероприятия налогового контроля.

- Что нужно знать при проверке? Как ПОДГОТОВИТЬСЯ к ПРОВЕРКЕ? ОСОБЕННОСТИ поведения при проверке.

- Мероприятия налогового контроля  - способы защиты.

 

2. Практикум по налоговым спорам

- Анализ акта и оценка легитимности доказательств.

- Разработка стратегии действий.

- Нестандартные приемы защиты.

- Процессуальные налоговые нарушения.

- Особенности определения контрдействий налогоплательщика, для оспаривания результатов проверки.

- Как доказывают однодневки. Разработка аргументов в налоговом споре.

- Как доказать реальность сделки- практические советы.

- Как доказать реальность контрагента- практические советы.

- Однодневки на 2-5 звене- руководство к действию.

- Анализ основных типовых обвинений ИФНС и разработка реальных аргументов.

- Активный налоговый спор- как это сделать.

- Как доказывать формальный подход ИФНС.

- Как писать разногласия. Поведение на разногласиях. Вопросы с подвохом.

- Как подготовить убедительные аргументы.

- Дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения. Обеспечительные меры.

- Смягчающие  обстоятельства и налоговая ответственность.

- Особенности вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности.

- Апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу.

- Как писать апелляционную жалобу. Особенности формирования совокупности доказательств.

- Жалоба ФНС или суд?

 

3. Налоговые споры в суде: ПРАКТИКУМ

- Практика применения налогового законодательства в налоговых спорах.

- Оценка перспектив налогового спора в суде.

- Роль досудебного рассмотрения налогового спора.

- Анализ и управление процессуальными сроками.

- Особенности подготовки и написания  заявления о признании незаконным решения о привлечении к ответственности, решения об обеспечительных мерах, разграничение оснований вынесения решения о привлечении к ответственности и решения об обеспечительных мерах.

- Типичные ошибки и практические рекомендации. Содержание и акценты. Как составить исковое заявление с правильно расставленными акцентами.

- Подготовка заявления об обеспечении иска: условия приостановления исполнения решения о привлечении к ответственности, встречное исполнение, судебная практика. 

- Правильность формирования  доказательственной базы, сложности представления доказательств, не раскрытых на досудебной стадии обжалования.

 

4. Налоговое планирование и налоговая оптимизация:

- Стратегическое и тактическое  налоговое планирование.

- Анализ опасных схем оптимизации и пределы оптимизации.

- Учетная политика.

- Оптимизация договорной политики организации.

- Аутсорсинг в действии.

- Заработная плата и ее ОПТИМИЗАЦИЯ (НДФЛ, налог на прибыль  и страховые взносы).

- Командировочные расходы.

- Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности.

- Использование личного имущества в служебных целях.

- Особенности учета дебиторской и кредиторской задолженности. Безнадежные долги.

- Основные средства и пути оптимизации (амортизационная  премия, кадастровая стоимость, переоценка, текущий и  капитальный ремонт, модернизация, укрупнение и разукрупнение основных средств, движимое  или недвижимое имущество, 08 или 01).

- Выплаты учредителям.

- Резервы как инструмент оптимизации.

- Налоговые льготы как инструмент оптимизации.

- Правовые механизмы налогообложения малого и среднего бизнеса, ИП. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения.

 

5. Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.

 

Место проведения: конференц-зал делового центра «Северянка» по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 113, 3 этаж, (ост. «Универмаг Октябрьский») – уточняется. 

Время проведения: 10.00 - 17.00.

 

Стоимость участия для одного сотрудника – 3 500 рублей.

Стоимость участия для клиентов компании «Локсит» (при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс) - 3 150 рублей.

РЕКОМЕНДУЕМ! Эксклюзивный авторский материал (презентация семинара) – 1 500 рублей.

Записаться

Мероприятие
Дата семинара
ФИО *
Название организации
Телефон *
Email *
Дополнительная информация

Я хочу получать рассылку о новостях компании и ближайших мероприятиях

 

Заказать комплект

Ваше имя *
Телефон *
Организация *