Ответы на все эти вопросы будут даны на Бизнес-практикуме. Лектор обратит внимание на методы повышения эффективности налоговых проверок, алгоритм выявления схем уклонения от уплаты налогов и показатели налоговой отчетности, привлекающие внимание налоговых органов. Поучаствовав в мероприятии, Вы сможете:
- понять, какими методами выявляются налоговые схемы в 2022 году (отраслевой подход и т.д.);
- разобраться, какие показатели отчетности свидетельствуют о добросовестном ведении бизнеса;
- проанализировать применяемые в организации методы налоговой оптимизации и понять - от каких из них лучше отказаться;
- узнать, как налоговые органы взаимодействуют с органами МВД и СК РФ;
- избежать ситуаций, которые налоговый орган посчитает уклонением от уплаты налогов;
- посмотреть на свою отчетность глазами налогового инспектора и минимизировать в ней места, привлекающие его внимание.
Полученные знания помогут снизить налоговые риски бизнеса и выстроить налоговую стратегию с полным пониманием последствий применяемых методов налоговой оптимизации!
Программа:
1. Практика выявления схем уклонения от уплаты налогов. Концепция налогового контроля по отраслевому принципу. Автоматизированные системы контроля (АСК НДС; АИС Налог): наполнение и применение. Контроль банков за уплатой налогов (рекомендации ЦБ №18-МР и 5-МР). Право/обязанность банков блокировать счета организаций, уклоняющихся от уплаты налогов. Критерии безопасной деятельности организаций (процентное соотношение оборотов по счету и уплачиваемых налогов).
2. Автоматизированный отбор кандидатов на выездную проверку: алгоритм работы.
3. Статья 54.1 НК РФ: пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы. Искажения сведений о хозяйственной деятельности: умышленные и случайные. Реальность хозяйственной операции и реальность исполнения сделки контрагентом. Какие ситуации налоговая инспекция посчитает уклонением от уплаты налогов. Что можно противопоставить требованиям фискальных органов. Стратегия эффективной защиты при налоговом контроле.
4. Взаимодействие ИФНС с органами МВД и Следственным комитетом РФ: практические аспекты.
5. Частые типовые ошибки при начислении налогов, выявляемые в ходе камеральных проверок.
6. Показатели налоговой отчетности, привлекающие внимание налоговиков: расхождение в декларациях по налогу на прибыль и НДС, отражение убытков, применение льгот.
7. Какие показатели бухгалтерской и налоговой отчетности сравниваются при проверке.
5. Скидки, премии, бонусы по договору поставки. Налоговые риски.
6. Возврат товара по претензии, по условию договора: документальное сопровождение, налоговый и бухгалтерский учет.
7. Налогообложение штрафных санкций.
Время трансляции: 14.00 - 18.00.
Стоимость индивидуального подключения для клиентов ГК «Локсит» (при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс) - 2 500 рублей с НДС.
Стоимость индивидуального подключения для несопровождаемых клиентов - 3 500 рублей с НДС.
В стоимость входит авторский методический материал. Запись вебинара будет доступна в течение 2-х недель.
-
Стоимость индивидуального подключения для клиентов ГК «Локсит» - 2500 рублей с НДС.
(при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс)
-
Стоимость индивидуального подключения для несопровождаемых клиентов - 3500 рублей с НДС.
В стоимость входит авторский методический материал.
"Спасибо за хорошую организацию и проведение семинара! Актуально и доступно, очень ёмкий семинар. Рады многолетнему сотрудничеству с вашей компанией. Мы развиваемся вместе с вами, благодаря профессионализму и компетенции ваших сотрудников! Желаем процветания!"
"Лекции С. Г. Гладковой всегда актуальны. Вся информация тщательно систематизирована что, безусловно, облегчает восприятие. Изложение происходит очень доступно, но не упрощенно. Особая благодарность лектору за высказывание ее личной позиции и за предложение путей решения проблем. Восхищает способность лектора мгновенно отвечать на любые вопросы, при этом серьезно и обосновано."
"Все доступно, понятно на все вопросы получаем развернутые ответы."