В частности, порядок учета и оформления меняет любая нестандартная ситуация: сотрудник заболел, или пришлось продлить сроки командировки, или он решил остаться в месте командирования для проведения выходных или отпуска, или же его пришлось привлечь к работе в выходные… При этом любое из перечисленных событий влечет за собой определенные последствия. Не запутаться и все сделать верно Вам помогут знания, полученные на семинаре.
Лектор Надежда Самкова поможет вам разобраться:
• как учесть расходы на проезд и принять НДС к вычету, если работники используют в командировке разные виды транспорта;
• в каком порядке оплачивать командировку (порядок выдачи аванса, возможность использования для этого корпоративной банковской карты, отчет по выданному авансу);
• как пересчитать валютные расходы при командировке за рубеж;
• как быть, если командировка не состоялась;
• обязательно ли к БСО прикладывать кассовые чеки для вычета НДС по командировочным расходам.
Программа:
1. Понятие «служебная командировка». Порядок командирования и компенсации расходов на командировку
2. Сроки командировки. Оформление документов при направлении работников в командировку по территории Российской Федерации и за границу.
3. Направление работников в командировку и возвращение в выходные дни. Работа в командировке в выходные дни.
4. Порядок оплаты командировки. Аванс на командировочные расходы: порядок выдачи аванса, выдача корпоративной банковской карты, отчет по выданному авансу.
5. Порядок завершения расчетов с подотчетным лицом после окончания командировки: возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по допущенному перерасходу.
6. Новые требования к срокам предоставления авансового отчета. Типичные ошибки при оформлении авансового отчета.
7. Расходы на проезд. Электронный билет как первичный документ. Проезд в командировку на служебном транспорте. Проезд в командировку на личном транспорте. Аренда автотранспорта или личного жилья в командировке. Расходы на проживание. Оплата услуг связи в командировке.
8. Признание командировочных расходов в целях налогообложения.
9. Загранкомандировки: особенности, пересчет расходов в валюте в рубли.
10. Суточные: порядок расчета, уплата НДФЛ и страховых взносов в 2023 году.
11. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов с доходов командированных сотрудников в 2023 году. Проблема билетов не совпадающих с датами командировок, несвоевременного предоставления авансового отчета.
12. НДС при командировках в 2023 году. Обязательно ли к БСО прикладывать кассовые чеки.
13. Представительские расходы в командировках.
-
Стоимость индивидуального подключения для клиентов ГК «Локсит» - 2500 рублей с НДС.
(при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс)
-
Стоимость индивидуального подключения для несопровождаемых клиентов - 3500 рублей с НДС.
В стоимость входит авторский методический материал.
"Спасибо за хорошую организацию и проведение семинара! Актуально и доступно, очень ёмкий семинар. Рады многолетнему сотрудничеству с вашей компанией. Мы развиваемся вместе с вами, благодаря профессионализму и компетенции ваших сотрудников! Желаем процветания!"
"Лекции С. Г. Гладковой всегда актуальны. Вся информация тщательно систематизирована что, безусловно, облегчает восприятие. Изложение происходит очень доступно, но не упрощенно. Особая благодарность лектору за высказывание ее личной позиции и за предложение путей решения проблем. Восхищает способность лектора мгновенно отвечать на любые вопросы, при этом серьезно и обосновано."
"Все доступно, понятно на все вопросы получаем развернутые ответы."