1. Меры налоговой поддержки компаний и ИП в 2023 г.: как применять с выгодой.
• Новации о налогах и налоговом контроле в 2023 г.: что важно знать налогоплательщикам.
• Что изменить в учетной политике на 2023 год, чтобы снизить налоговые риски.
• Декриминализация бизнеса: новации УК и УПК РФ.
• Новые правила передачи результатов налоговой проверки в следственные органы.
• Практика применения методических рекомендаций ФНС по ст.54.1 НК — важные судебные решения.
• Новый подход к необоснованной налоговой выгоде ВС РФ и ФНС.
• Как находят выгодоприобретателя.
• Какие схемы оптимизации налогов стали опасны для налогоплательщика.
• Дробление бизнеса – уклонение от уплаты налогов или разумные хозяйственные цели?
2. Каких ошибок стоит избегать в налоговом планировании.
• Выбираем выгодный вариант налогового учета в сложных экономических условиях ведения бизнеса.
• Как нормы ГК выгодно использовать в налоговом планировании и по каким гражданско-правовым отношениям могут возникать проблемы с налоговыми органами.
• Налоговые претензии к строительным организациям.
• Что включить грузоотправителю в договор, чтобы сократить расходы и риски убытков от утраты или повреждения груза.
3. Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС.
• Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты, штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о перемене обязательств и др. операции.
• Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки.
• Какие резервы выгодно формировать по налогу на прибыль в 2023 г.
• Признание затрат на материалы, на оплату труда, начисление амортизации, прочих расходов и др.
4. Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций).
• Как защитить реальные расходы по сделке с «технической» компанией.
• Какие способы налогового планирования не вызовут претензий у контролирующих органов.
• Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам.
• Соцпакет для работника.
• Основные средства компании, в т.ч. арендованные (полученные в лизинг) – как минимизировать налоговую нагрузку не нарушая закон.
• Налог на имущество по правилам ФСБУ: как влияет на сумму налога ликвидационная стоимость.
• Инвестиционный налоговый вычет – кому выгодно применять.
• Когда беспроцентные займы безопасны.
• Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании.
• Гражданско-правовые договоры с ИП и самозанятыми, УСН, АУСН и НПД — как способ получения обоснованной налоговой выгоды.
5. Провальные схемы и способы оптимизации налогов.
• Как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды и работу с «техническими» компаниями.
• Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды.
• Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение необоснованной налоговой выгоды.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
-
Стоимость индивидуального подключения для клиентов ГК «Локсит» - 4550 рублей с НДС.
(при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс)
-
Стоимость индивидуального подключения для несопровождаемых клиентов - 5250 рублей с НДС.
В стоимость входит авторский методический материал.
"Спасибо за хорошую организацию и проведение семинара! Актуально и доступно, очень ёмкий семинар. Рады многолетнему сотрудничеству с вашей компанией. Мы развиваемся вместе с вами, благодаря профессионализму и компетенции ваших сотрудников! Желаем процветания!"
"Лекции С. Г. Гладковой всегда актуальны. Вся информация тщательно систематизирована что, безусловно, облегчает восприятие. Изложение происходит очень доступно, но не упрощенно. Особая благодарность лектору за высказывание ее личной позиции и за предложение путей решения проблем. Восхищает способность лектора мгновенно отвечать на любые вопросы, при этом серьезно и обосновано."
"Все доступно, понятно на все вопросы получаем развернутые ответы."