Особенности исчисления «зарплатных» налогов и страховых взносов в 2026 году
Правильно применять новшества в исчислении страховых взносов и НДФЛ в 2026 году? Никаких проблем! Примите участите в семинаре Полины Колмаковой, благодаря чему вы сможете:
- узнать с особенности применения новых тарифов страховых взносов различными субъектами предпринимательской деятельности;
- разобраться с новыми основаниями для освобождения от НДФЛ, порядке применения прогрессивной шкалы по НДФЛ и формировании совокупности налоговых баз;
- понять, какие налоговые вычеты и в каком порядке может представить налоговый агент физическому лицу в 2026 году;
- освоить особенности представления отчетности по зарплатным налогам;
- получить практические рекомендации по уплате страховых взносов формированию налоговой базы по НДФЛ, применению налоговых ставок по НДФЛ в отношении различных видов доходов в 2026 году.
1. Изменения в механизме уплаты налогов через ЕНС.
- Сроки уплаты налогов в 2026 году.
- Изменения в порядке представления уведомлений по НДФЛ, страховым взносам и имущественным налогам.
- Особенности зачета средств с ЕНС в счет уплаты налогов: устранение пробелов и предупреждение манипуляций со стороны налогоплательщиков.
2. Страховые взносы.
- Тарифы страховых взносов в 2026 году для разных категорий плательщиков (МСП, IT и др.)
- Нюансы применения пониженных тарифов страховых взносов для разных категорий налогоплательщиков.
- Формирование базы по страховым взносам, с учетом изменений 2026 года, в т.ч. для недействующих компаний.
3. НДФЛ.
- Изменения в перечне доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ (материальная помощь, реализация долей в уставном капитале и др.)
- Продажа доли в УК физическому лицу – как определить дату фактического получения дохода в виде материальной выгоды.
- Порядок формирования совокупности налоговых баз по доходам, облагаемым по ставкам 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.
- Порядок формирования совокупности налоговых баз по доходам, облагаемым по ставке 13% и 15%.
4. Применение налоговых вычетов по НДФЛ.
- Размеры и основания для представления стандартных вычетов.
- Лимит дохода для представления детских вычетов.
5. Порядок расчета НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование займами.
6. Порядок действий налогового агента при выплате вознаграждения по ГПД договору подрядчикам.
7. Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при исчислении и уплате НДФЛ с учетом правоприменительной практики и разъяснений финансовых ведомств.
-
Стоимость индивидуального подключения для клиентов ГК «Локсит» - 5700 рублей с НДС.
(при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс)
-
Стоимость индивидуального подключения для несопровождаемых клиентов - 6600 рублей с НДС.
В стоимость входит авторский методический материал.
"Спасибо за хорошую организацию и проведение семинара! Актуально и доступно, очень ёмкий семинар. Рады многолетнему сотрудничеству с вашей компанией. Мы развиваемся вместе с вами, благодаря профессионализму и компетенции ваших сотрудников! Желаем процветания!"
"Лекции С. Г. Гладковой всегда актуальны. Вся информация тщательно систематизирована что, безусловно, облегчает восприятие. Изложение происходит очень доступно, но не упрощенно. Особая благодарность лектору за высказывание ее личной позиции и за предложение путей решения проблем. Восхищает способность лектора мгновенно отвечать на любые вопросы, при этом серьезно и обосновано."
"Все доступно, понятно на все вопросы получаем развернутые ответы."